Все проекты English Написать директору Вебинары
Выбор региона
Ваш город:Алматы
Поиск

Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3

Время чтения: ~4 мин.

Актуальность проверена: 06 . 10 . 2024

Покупатель не заплатил за товар, а прошло уже три года. Поставщик закрылся и исключен из ЕГРЮЛ, а мы должны ему деньги за материалы. Что делать с проблемными обязательствами и как оформить списание в 1С: Бухгалтерии 8.3, вы узнаете, прочитав статью.

Выявление и учет задолженности

Для нахождения «просроченных» долгов предприятие хотя бы раз в год проводит инвентаризацию расчетов. Результаты фиксируются в акте (по унифицированной форме №ИНВ-17 или по форме, разработанной организацией самостоятельно с наличием всех обязательных реквизитов). Выявленные при проверке обязательства подтверждаются первичными документами, актами сверок, бухгалтерской справкой. Согласно собранным данным оформляется приказ руководителя о списании обязательств с учета.

Дебиторская задолженность списывается на созданный ранее резерв (63 счет), а если его не хватает, то на финансовый результат (91 счет). Пять лет сумма списанного долга числится на забалансовом счете 007 для отслеживания появления возможности удержания с контрагента. Кредиторская задолженность уходит на финансовый результат (91 счет), а в налоговом учете появляется во внереализационных доходах.

Как оформить акт инвентаризации расчетов в 1С: Бухгалтерии 8.3

Пример

В ООО «Швейный поселок» произошли следующие факты хозяйственной жизни:

25.12.23 - перед составлением годовой отчетности проведена инвентаризация. Результаты отражены в акте №ИНВ-17 от 25.12.23.

Было выявлено: 1) нам должен покупатель ООО «Мунст» 96000 рублей, в том числе НДС 20 % . Срок исковой давности истек 16 декабря 2023 года. Задолженность в 2021 году была признана сомнительной, и по ней в бухгалтерском учете был сформирован резерв 96000 рублей. Согласно политике в налоговом учете резервы не создаются;

2) поставщик ООО «Арксе» 10.12.2023 г. исключен из ЕГРЮЛ из-за ликвидации. Ему не заплатили 1800 рублей, включая НДС 20 %, за предоставленную в ноябре 2023 года консультацию.

26.12.2023 – директор сформировал приказ о списании дебиторской и кредиторской задолженности.

31.12.2023 – задолженности списаны бухгалтером, как безнадежные.

1) Заходим: Продажи =>Акты инвентаризации расчетов => Создать или Покупки =>Акты инвентаризации расчетов => Создать.

Как оформить акт инвентаризации расчетов в 1С: Бухгалтерии 8.3

2) Заполняем поля документа

Номер – проставляется программой автоматически. От – дата проведения инвентаризации. Детализировать по срокам – при наличии флажка появляется дополнительный столбец со сроками возникновения обязательств. Кликнув по дате, увидим расшифровку по договорам и документам. Наглядное отражение сроков помогает быстрее найти проблемные долги.

Как оформить акт инвентаризации расчетов в 1С: Бухгалтерии 8.3

3) Заполняем закладки

Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность – при нажатии верхней кнопки Заполнить в таблице появляются данные: номер бухгалтерского счета, наименование контрагента, общая сумма, из них подтверждено документами (заполняется автоматически) и не подтверждено (корректируется вручную при необходимости). По просроченным задолженностям вручную вносятся суммы в столбец «Вт.ч. истек срок давности».

Как оформить акт инвентаризации расчетов в 1С: Бухгалтерии 8.3

Счета расчетов – отражены бухгалтерские счета, по которым проходит инвентаризация. Список можно изменить, убрав галочки.

Как оформить акт инвентаризации расчетов в 1С: Бухгалтерии 8.3

Проведение инвентаризации – даты проведения инвентаризации, реквизиты документа – основания.

Как оформить акт инвентаризации расчетов в 1С: Бухгалтерии 8.3

Инвентаризационная комиссия – по кнопке Добавить или Подбор заполняются данные о членах комиссии. В первой строке указывается председатель.

Как оформить акт инвентаризации расчетов в 1С: Бухгалтерии 8.3

Закончив заполнение, нажимаем кнопку Провести и закрыть. Для акта имеется три печатных формы: приказ о проведении инвентаризации (ИНВ-22), акт инвентаризации расчетов (ИНВ-17) и справка к акту (подробно показывает источники появления долгов).

Как оформить акт инвентаризации расчетов в 1С: Бухгалтерии 8.3

Форма ИНВ-17 распечатывается в двух экземплярах и подписывается членами комиссии: Печать=>Акт инвентаризации расчетов (ИНВ-17).

Как оформить акт инвентаризации расчетов в 1С: Бухгалтерии 8.3

Акт проводок не формирует и обязательства с учета не списывает.

Как списать дебиторскую задолженность в 1С: Бухгалтерии 8.3

Для фиксирования хозяйственной операции в программе есть отдельный документ, который расположен: Продажи =>Корректировка долга или Покупки =>Корректировка долга.

Как списать дебиторскую задолженность в 1С: Бухгалтерии 8.3

Совет: если по указанному адресу документ отсутствует, то проверьте, стоит ли флажок: Администрирование=>Настройки программы=>Функциональность=>Расчеты=>Управление зачетом авансов и погашением задолженности.

Как списать дебиторскую задолженность в 1С: Бухгалтерии 8.3

Как списать дебиторскую задолженность в 1С: Бухгалтерии 8.3

Заполняем реквизиты документа:

Вид операции – выбираем списание задолженности. Списать – в нашем примере Задолженность покупателя. Покупатель (кредитор) - из справочника Контрагенты выбираем ООО «Мунст».

Как списать дебиторскую задолженность в 1С: Бухгалтерии 8.3

После нажатия кнопки Заполнить появляются данные табличной части по выбранному контрагенту.

Как списать дебиторскую задолженность в 1С: Бухгалтерии 8.3

Как списать дебиторскую задолженность в 1С: Бухгалтерии 8.3

Счет списания – выбираем счет 63. Превышение суммы долга над резервом отразится на 91 счете.

Как списать дебиторскую задолженность в 1С: Бухгалтерии 8.3

Документ формирует проводку в бухгалтерском учете:

Дт 63 Кт 62 96000 - безнадежный долг списан полностью за счет созданного ранее резерва

Как списать дебиторскую задолженность в 1С: Бухгалтерии 8.3

Если в налоговом учете резерв не создавался, то с помощью Ручная корректировка можно внести изменения в отражение расходов в налоговом учете.

Как списать дебиторскую задолженность в 1С: Бухгалтерии 8.3

Другой вариант: оформить отдельной операцией, введенной вручную.

Учет задолженности на забалансовом счете 007

Операции=>Операции, введенные вручную=>Создать=>Операция.

Учет задолженности на забалансовом счете 007

Учет задолженности на забалансовом счете 007

Учет задолженности на забалансовом счете 007

Как в 1С: Бухгалтерии списать кредиторскую задолженность

В документе Корректировка долга указываем:

Вид операции – Списание задолженности. Списать – Задолженность поставщику. Поставщик (кредитор) – в нашем случае ООО «Арксе».

Как в 1С: Бухгалтерии списать кредиторскую задолженность

После нажатия кнопки Заполнить появляются все остатки по взаиморасчетам.

Как в 1С: Бухгалтерии списать кредиторскую задолженность

Счет списания – выбираем 91.1.

Как в 1С: Бухгалтерии списать кредиторскую задолженность

Документ формирует проводку: Дт 60.1 Кт 91.1 1800 руб.

Как в 1С: Бухгалтерии списать кредиторскую задолженность

Мы рассмотрели, как учесть и списать безнадежные долги, и надеемся, что содержание статьи было полезным.


Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку

Нет времени читать? Пришлем вам на почту!

Я даю Согласие на обработку персональных данных
13
декабря
11:00-12:30
Мастер-класс "Как настроить 1С для автоматического заполнения ФНО 100: пошаговое руководство"
Ключевые понятия и сроки сдачи 100 ФНО и КПН Пошаговая инструкция для настройки автоматического сбора 100 ФНО в «1С:Бухгалтерия для Казахстана» Разбор распростр...

Автоматизируем учет и бизнес-процессы

Получить коммерческое предложение