Оставьте заявку и получите консультацию специалиста Первого Бита по следующим вопросам:
- Выравнивание источников происхождения;
- Переход на источники происхождения 2.0;
- Аудит базы на корректность ведения источников происхождения;
- Обучение сотрудников на вашей базе.
При оформлении импорта товаров из прочих стран в 1С, используют документ ГТД по импорту, который находится в разделе Покупки - Импорт (рис. 1) или оформляется на основании документа Поступления ТМЗ и услуг (Импорт) (рис. 2).
Рис. 1
Рис. 2
Обратите внимание, что для этого в настройках программы должна быть установлена Полная функциональность или Выборочная функциональность с установленным флажком Импортные товары на закладке Запасы (раздел Главное – Функциональность) (рис. 3).
Рис. 3
В документе указываем такие данные, как номер декларации и сумму таможенного сбора (рис. 4).
Рис. 4
Отражение таможенных платежей может выполняться двумя способами:
- на счетах учета расчетов с контрагентами
- на счетах учета расчетов с бюджетом. (рис. 5)
Рис. 5
На закладке Разделы ГТД (рис. 6) в верхней табличной части указывается таможенная стоимость товара, ставка и сумма таможенной пошлины, ставка и сумма взимаемого НДС. В нижней табличной части отображается список товаров с данными по каждому товару. В документе может быть несколько разделов ГТД, в каждом из которых группируются товары с одинаковым порядком расчета таможенных платежей.
Рис. 6
Добавить раздел можно по кнопке Добавить (рис. 7) в верхней табличной части (каждая строка соответствует отдельному разделу), удалить – клавишей Delete на клавиатуре.
Рис. 7
При выборе строки в верхней табличной части список товаров, относящийся к выбранному разделу ГТД, отображается в нижней табличной части.
По каждому разделу ГТД может быть введена своя сумма пошлины и НДС.
Для распределения таможенных платежей нажимаем на кнопку Распределить - Распределить все (по всей декларации) или Распределить раздел (по выбранному разделу). (рис. 8)
Рис. 8
Для учета НДС в документе ГТД можно указать следующие значения:
- НДС
- НДС, уплачиваемый методом зачета
- НДС, с изменением срока уплаты. (рис. 9)
Рис. 9
При выборе НДС, с изменением срока уплаты обязательна для заполнения графа срок уплаты НДС, где указывается конечная дата по уплате НДС. (рис. 10)
Рис. 10
Хотите установить, настроить, доработать или обновить «1С»? Оставьте заявку!